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Achats et fournisseurs · TUTORIEL MAVELYX

Préparer un fichier de virements fournisseurs

Sélectionnez les factures à payer et contrôlez les bénéficiaires avant de générer un fichier bancaire.

Mis à jour le 2 octobre 2026

Avant de commencer

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Comment procéder

  1. Ouvrir Virements SEPA

    Dans « Achats », choisissez « Virements SEPA » ou consultez les virements du jour.

  2. Vérifier les coordonnées

    Contrôlez l’IBAN de l’entreprise et les coordonnées des bénéficiaires provenant des fiches fournisseurs. Corrigez les informations manquantes avant génération.

  3. Sélectionner les règlements

    Vérifiez chaque facture cochée, son montant et les éventuels avoirs à imputer. Ne conservez que les paiements réellement souhaités.

  4. Générer puis contrôler

    Cliquez sur « Générer le fichier ». Déposez le fichier dans votre banque selon sa procédure et vérifiez les ordres avant leur validation bancaire.

Le résultat à vérifier

Le fichier prépare les paiements sélectionnés ; l’exécution dépend de la validation bancaire.

Exemple d’utilisation

Une entreprise prépare plusieurs règlements fournisseurs et relit la liste des bénéficiaires avant de valider dans sa banque.

Le point à vérifier

Générer le fichier ne prouve pas qu’un virement a été exécuté. La validation des paiements et leur suivi doivent être contrôlés séparément.

Pour continuer

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